税务稽查应对与风险控制
线下培训时长:12 小时
课程介绍
适用对象:企业领导、财税人员和相关管理人员
课程简介:1、掌握企业如何接受税务稽查应对、接受税务稽查预防 2、掌握税务稽查风险分析、主要税种稽查应对与风险控制和税务联查社保以及个税给企业带来的风险与应对
课程大纲

1. 企业接受税务稽查应对

1.1. 税务机关的稽查流程与方法

1.2. 应对税务稽查的日常基础工作

1.3. 税务稽查前的准备事项

1.4. 税务稽查接待技巧

1.5. 税务稽查底稿核实方法

1.6. 税务稽查意见反馈技巧

1.7. 应对税务稽查的策略

2. 企业接受税务稽查预防

2.1. 税务稽查的重点行业

2.2. 税务稽查的重点内容

2.3. 税务稽查的重点税种和环节       

2.4. 视同销售、进项税转出稽查案件解析

2.5. 投资税务稽查                      

2.6. 税务稽查危机公关   

2.7. 汇算清缴检查有哪些方式?采用何种检查手段?

2.8. 企业所得税重点风险分析指标诠释

2.9. 关联延伸的其他税种风险分析指标诠释

2.10. 金税三期大数据下哪些填报项目容易引起税局注意?

2.11. 如何降低国地税联合办税后的税务稽查风险

3. 税务稽查风险分析 

3.1. 涉税风险

3.2. 涉税风险的种类分析

3.3. 稽查处罚的主要依据分析

3.4. 税务稽查存在的主要问题以及对企业纳税影响分析

3.5. 控制税务稽查风险的措施

4. 增值税稽查应对与风险控制

4.1. 纳税时间9个常见涉税问题与风险控制

4.2. 销项税5个常见涉税问题与风险控制

4.3. 进项税5个常见涉税问题与风险控制

4.4. 虚开增值税专用发票6个涉税问题与风险控制

5. 企业所得税稽查应对与风险控制

5.1. 收入总额5个常见涉税问题与风险控制

5.2. 成本项目10个常见涉税问题与风险控制

5.3. 费用4个常见涉税问题与风险控制

5.4. 税金3个常见涉税问题与风险控制

5.5. 营业外支出3个常见涉税问题与风险控制

5.6. 固定资产6个常见涉税问题与风险控制

6. 个人所得税稽查应对与风险控制

6.1. 公司章程(验资证明、资金来源、股东姓名)

6.2. 股权转让

6.3. 增资来源(评估增值、资本公积或往来账户等)

6.4. 股东个人消费性支出和借款

6.5. 隐瞒收入的去向

6.6. 投资损失和往来损失

6.7. 清算分配

7. 税务联查社保、个税给企业带来的风险与应对

7.1. 税务联查社保、个税对企业带来的风险

7.2. 企业应对税务联查社保、个税风险的举措

8. 案例分析

8.1. 案例一  某企业财务人员应对审计稽查的方法

8.2. 案例二  某企业社保改嫁税务后的应对措施

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